SINTRAM
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
DEL 01 ENERO AL 31 JULIO DE 2003

 

ENERO
No. Factura Proveedor  Concepto Cantidad IVA Valor Total
376-382 Consorcio Semex Gertrude, S.A. de C.V. Operación y Mantenimiento del Sistema 883,102.73 132,465.41 1,015,568.14
1654 ISISA Estacionamiento, Parque Fundidora 400.00 60.00 460.00
6076 Fideicomiso Parque Fundidora Cuota de Mantenimiento 1,000.00 150.00 1,150.00
SMYB00022986 NEXTEL Teléfonos a miembros del C.T. 4,984.00 747.60 5,731.60
11881 Sist. de Vigilancia y Seg. Esp. Vigilancia Pabellon SINTRAM 14,700.00 2,205.00 16,905.00
4878( 2/3) Despacho Ramón Cárdenas y Asoc. S.C. Auditoria ej. 2002 10,500.00 1,575.00 12,075.00
116 Consejo Estatal de Transp. y Vialidad Dist. de servicios del edificio 2,922.58 438.39 3,360.97
TOTAL ENERO 917,609.31 137,641.40 1,055,250.71
FEBRERO
No. Factura Proveedor  Concepto Cantidad IVA Valor Total
384-390 Consorcio Semex Gertrude, S.A. de C.V. Operación y Mantenimiento del Sistema 886,171.08 132,925.66 1,019,096.74
1706 ISISA Estacionamiento, Parque Fundidora 400.00 60.00 460.00
6154 Fideicomiso Parque Fundidora Cuota de Mantenimiento 1,000.00 150.00 1,150.00
SMYB00038992 NEXTEL Teléfonos a miembros del C.T. 4,984.00 747.60 5,731.60
11939 Sist. de Vigilancia y Seg. Esp. Vigilancia Pabellon SINTRAM 14,700.00 2,205.00 16,905.00
10463 Castillo Miranda y Cia. S.C. Servicios Contables Oct-Dic s/ Cont. 21,090.00 3,163.50 24,253.50
118 Consejo Estatal de Transp. y Vialidad Dist. de servicios del edificio 2,780.04 417.01 3,197.04
4911 (2/3) Despacho Ramón Cárdenas y Asoc. S.C. Auditoria ej. 2002 10,500.00 1,575.00 12,075.00
TOTAL FEBRERO 941,625.12 141,243.77 1,082,868.88
MARZO
No. Factura Proveedor  Concepto Cantidad IVA Valor Total
393-399 Consorcio Semex Gertrude, S.A. de C.V. Operación y Mantenimiento del Sistema 882,371.18 132,355.68 1,014,726.86
1758 ISISA Estacionamiento, Parque Fundidora 400.00 60.00 460.00
6228 Fideicomiso Parque Fundidora Cuota de Mantenimiento 1,000.00 150.00 1,150.00
SMYB00054660 NEXTEL Teléfonos a miembros del C.T. 4,984.00 747.60 5,731.60
11982 Sist. de Vigilancia y Seg. Esp. Vigilancia Pabellon SINTRAM 14,700.00 2,205.00 16,905.00
121 Consejo Estatal de Transp. y Vialidad Dist. de servicios del edificio 4,488.11 673.22 5,161.33
10651 Castillo Miranda y Cia. S.C. Servicios Especiales al Fideicomiso 7,080.00 1,062.00 8,142.00
Facultad de Ingeniería Civil Calculo de la mejora de la fluidez 78,605.62 78,605.62
TOTAL MARZO 993,628.91 137,253.49 1,130,882.40
 
 
ABRIL
No. Factura Proveedor  Concepto Cantidad IVA Valor Total
401-407 Consorcio Semex Gertrude, S.A. de C.V. Operación y Mantenimiento del Sistema 879,788.11 131,968.22 1,011,756.33
6488 ISISA Estacionamiento, Parque Fundidora 400.00 60.00 460.00
6338 Fideicomiso Parque Fundidora Cuota de Mantenimiento 1,000.00 150.00 1,150.00
SMYB00090626 NEXTEL Teléfonos a miembros del C.T. 4,984.00 747.60 5,731.60
12026 Sist. de Vigilancia y Seg. Esp. Vigilancia Pabellon SINTRAM 14,700.00 2,205.00 16,905.00
124 Consejo Estatal de Transp. y Vialidad Dist. de servicios del edificio 3,499.52 524.93 4,024.45
SFTGE Adeudo reclamado por Tesorería 189,263.40 189,263.40
C F E Apertura contrato CFE a SINTRAM 13,277.00 13,277.00
TOTAL ABRIL 1,106,912.03 135,655.74 1,242,567.77
MAYO
No. Factura Proveedor  Concepto Cantidad IVA Valor Total
410-416 Consorcio Semex Gertrude, S.A. de C.V. Operación y Mantenimiento del Sistema 882,554.41 132,383.16 1,014,937.57
6489 ISISA Estacionamiento, Parque Fundidora 400.00 60.00 460.00
6441 Fideicomiso Parque Fundidora Cuota de Mantenimiento 1,000.00 150.00 1,150.00
SMYB00107243 NEXTEL Teléfonos a miembros del C.T. 4,984.00 747.60 5,731.60
12081 Sist. de Vigilancia y Seg. Esp. Vigilancia Pabellon SINTRAM 14,700.00 2,205.00 16,905.00
126 Consejo Estatal de Transp. y Vialidad Dist. de servicios del edificio 4,267.20 640.08 4,907.28
10802 Castillo Miranda y Cia. S.C. Servicios Contables Ene-Mzo s/ cont. 21,720.00 3,258.00 24,978.00
10083 Castillo Miranda y Cia. S.C. Aspectos fiscales del Ej. 2002 4,750.00 712.50 5,462.50
TOTAL MAYO 934,375.61 140,156.34 1,074,531.95
JUNIO
No. Factura Proveedor  Concepto Cantidad IVA Valor Total
420-426 Consorcio Semex Gertrude, S.A. de C.V. Operación y Mantenimiento del Sistema 886,919.27 133,037.89 1,019,957.16
6589 ISISA Estacionamiento, Parque Fundidora 400.00 60.00 460.00
6588 Fideicomiso Parque Fundidora Cuota de Mantenimiento 1,000.00 150.00 1,150.00
SMYB00124438 NEXTEL Teléfonos a miembros del C.T. 4,984.00 747.60 5,731.60
12149 Sist. de Vigilancia y Seg. Esp. Vigilancia Pabellon SINTRAM 14,700.00 2,205.00 16,905.00
8390 Serv. y Productos Fotograficos y de of. S.A Adq. Camara de video digital Sony 11,099.56 1,664.93 12,764.50
6632 Fideicomiso Parque Fundidora Estacionamiento visitantes Ene-Jun 03 3,500.00 525.00 4,025.00
569 Ing. Marco A. Sarmiento Franco 50 % trasm. de video (página de Internet) 15,802.15 2,370.32 18,172.47
AMYD8054 NEXTEL Reparación radio 434.78 65.22 500.00
CFE Energía electrica del Pabellón SINTRAM 20,365.12 3,054.77 23,420.00
46TI UANL Validación de la confiabilidad de los eq. 35,000.00 5,250.00 40,250.00
TOTAL JUNIO 994,204.88 149,130.73 1,143,335.73
JULIO
No. Factura Proveedor  Concepto Cantidad IVA Valor Total
427-433 Consorcio Semex Gertrude, S.A. de C.V. Operación y Mantenimiento del Sistema 888,004.77 133,200.72 1,021,205.49
6720 ISISA Estacionamiento, Parque Fundidora 400.00 60.00 460.00
6719 Fideicomiso Parque Fundidora Cuota de Mantenimiento 1,000.00 150.00 1,150.00
SMYB00142616 NEXTEL Teléfonos a miembros del C.T. 4,984.00 747.60 5,731.60
12216 Sist. de Vigilancia y Seg. Esp. Vigilancia Pabellon SINTRAM 14,700.00 2,205.00 16,905.00
594 Ing. Marco A. Sarmiento Franco 50 % trasm. de video (página de Internet) 15,802.15 2,370.32 18,172.47
186 Antonela Monaco Traducción Español-Frances 991.30 148.70 1,140.00
6752 Fideicomiso Parque Fundidora 100 Boletos de entrada esrac. visitantes  1,739.13 260.87 2,000.00
5087 (1/4) Despacho Ramón Cárdenas y Asoc. S.C. Auditoria ext. al 30 Juio y 31 Dic. 2003 8,547.75 1,282.16 9,829.91
22255 Office Depot de méxico, S.A. de C.V. Adq. de 2 lámparas de alógeno esc. 693.91 104.09 798.00
AMYD8054 NEXTEL Reparación radio 434.78 65.22 500.00
80162 Operadora OMX, S.A. de C.V. Impresora doble carta HP 4,347.17 652.08 4,999.00
CFE Energía electrica del Pabellón SINTRAM 13,392.22 2,008.83 15,401.16
TOTAL JULIO 955,037.18 143,255.58 1,098,292.62
TOTAL ENERO - JULIO 03 6,843,393.04 984,337.05 7,827,730.09